为有效提升内外部风险防控能力与治理能力,6月16日,嘉祥支公司组织合规经营自查自纠
首先针对重大风险专项排查主要涉及费用合规性、小金库账外账、采购合规性、资产管理效率、入账准确性等相关风险点进行逐一排查,其次针对常规风险例行自查包括核算报表准确性、资金账户使用规范、资产合规性、以及其他风险进行自查。
通过此次自查,嘉祥支公司全体员工提升了合规意识,合规经营,坚守合规底线,维护公司以及自身利益!